Faktúra č. 0082/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0082/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.02.2020
  • Celková hodnota: 397,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť