Faktúra č. 0074/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0074/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 265,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7 2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť