Faktúra č. 0069/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup pohárov
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 344,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0010
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť