Faktúra č. 0067/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0067/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: multifunkčné ihrisko
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 36 201,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2022 7.7.2022
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť