Faktúra č. 0062/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0062/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava umývačky
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 178,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/0004
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť