Faktúra č. 0057/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0057/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 61,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/0005
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť