Faktúra č. 0042/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0042/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 134,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť