Faktúra č. 0041/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0041/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 190,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018 4.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť