Faktúra č. 0040/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0040/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.01.2018
  • Celková hodnota: 118,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2014 16.4.2014
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť