Faktúra č. 0039/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu MO
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: -398,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2011
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť