Faktúra č. 0035/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0035/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 28.01.2020
  • Celková hodnota: 23,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2017 17.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť