Faktúra č. 0034/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0034/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP 2019
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť