Faktúra č. 0025/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0025/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn MO- preplatok
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: -346,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2011
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť