Faktúra č. 0019/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 112,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018 4.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť