Faktúra č. 0019/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 76,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/0002
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť