Faktúra č. 0019/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0019/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: za učebnice
  • Dátum doručenia: 24.01.2017
  • Celková hodnota: 91,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/0005
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť