Faktúra č. 0018/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0018/2023
  • Popis fakturovaného plnenia: voda
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť