Faktúra č. 0013/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0013/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 32,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť