Faktúra č. 0006/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0006/2017
  • Popis fakturovaného plnenia: prečistenie kopir.stroja
  • Dátum doručenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota: 142,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/0003
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť