Faktúra č. 0005/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0005/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn MO
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2011
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť