Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0122/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,73 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0125/2026 čistiace Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 191,12 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2026 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 69,62 € 12.03.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0126/2026 oprava Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 130,00 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0127/2026 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0128/2026 tonery Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 171,19 € 12.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/26/0013 Objednávame si u vás v cene 171,19 € - toner HP 220X 1 ks 140,63 € - balné 0,53 € Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 0,00 € 11.03.2026 13.03.2026 Objednávka
0117/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0120/2026 elektrina - záloha Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 109,00 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0121/2026 čistiace potreby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 338,14 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0118/2026 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 3 308,64 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0119/2026 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Torreol, s. r. o. 51127989 97,37 € 09.03.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
56967674 Individuálne cestovné poistenie č. 56967674 Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 Iné 15,40 € 04.03.2026 05.03.2026 14.03.2026 04.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
OB/26/0012 Objednávame si u Vás v cene 191,12 € - ORKAN PROFI univerz. 29 kg 1 ks 141,92 € - tabletová soľ 25 kg 2 ks 24,60 € - poštovné 24,60 € Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 0,00 € 04.03.2026 13.03.2026 Objednávka
0116/2026 pranie Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 435,50 € 28.02.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0108/2026 PHM - A Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 126,94 € 28.02.2026 17.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0110/2026 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0111/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0112/2026 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,16 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0113/2026 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 28.02.2026 18.03.2026 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »