0156/2025 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0157/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0158/2025 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0159/2025 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
107,50 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0160/2025 |
predplatné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
9,10 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0152/2025 |
čistiace |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
227,65 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
229,75 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0150/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 101,53 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0140/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
1 595,60 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0141/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
97,04 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0143/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
74,68 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0144/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 114,11 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0148/2025 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
206,40 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0153/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
9,02 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0139/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
213,88 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0142/2025 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
17,80 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0146/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0147/2025 |
PHM |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
262,42 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0154/2025 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Sedot spol.s.r.o. |
36477893 |
|
71,65 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0145/2025 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36393222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |