0078/2024 |
tlačivá |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
211,80 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0075/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
142,05 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0074/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
78,60 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0071/2024 |
mobil. hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,82 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0070/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0069/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0068/2024 |
pevná linka |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0077/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
197,51 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/24/0006 |
Objednávame si u Vás kalibráciu a výmenu kysl.snímača na prístroji MAHA MGT 5 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Homola spol. s.r.o. |
31325921 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OB/24/0007 |
Objednávame si u Vás vysokozdvižnú plošinu na výmenu svetiel |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BELNET SNINA, s.r.o. |
36496421 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0067/2024 |
poistenie majetku |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
740,70 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0063/2024 |
služby PO a BOZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
104,88 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0062/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
36,86 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0061/2024 |
LK - ski pasy |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BESNA s.r.o. |
36453331 |
|
1 350,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0059/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
BESNA s.r.o. |
36453331 |
|
50,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0064/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,41 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0065/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
116,90 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0060/2024 |
nájom rekl.plôch |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
JEZET, reklam.agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
336,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0066/2024 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0054/2024 |
členské |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Slovenská obchodná a priemysel. komora |
30842654 |
|
250,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |