Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0332/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 857,52 € 30.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0325/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 257,82 € 30.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0326/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 291,94 € 30.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0328/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 68,86 € 30.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0333/2024 služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 30.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0336/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0337/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0338/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0339/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,44 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0342/2024 vodné - doplatok Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 57,66 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0340/2024 služby PO a BOZP Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 104,88 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0341/2024 revízia ŠJ Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 99,60 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0335/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 377,86 € 30.06.2024 01.08.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0324/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 81,60 € 28.06.2024 02.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0323/2024 kancelárke potreby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 165,83 € 28.06.2024 02.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0327/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 118,77 € 28.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0329/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 610,91 € 28.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0330/2024 potraviny Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 212,64 € 28.06.2024 27.07.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0322/2024 letenky Erasmus Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 5 600,00 € 27.06.2024 29.06.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/24/0020 Objednávame si u Vás obojsmerné letenky pre žiakov v rámci programu Erasmus v cene 5 600.-€ 13.10.2024 Viedeň - Barcelona 28.10.2024 Barcelona - Viedeň 24 leteniek x 225.- € 2 x 20 kg batožina = 2 x 100.- Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 0,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Objednávka