Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0205/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 112,18 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0204/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 771,19 € 30.04.2022 19.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0212/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 521,42 € 30.04.2022 20.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0202/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 732,44 € 29.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0203/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 177,08 € 29.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0208/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 38,95 € 28.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0207/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 347,60 € 28.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0209/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 190,20 € 28.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
13/2022 Zmluva o výpožičke Stredná odborná škola Snina 37878247 DOTX s.r.o 508863703 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 31.05.2022 27.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0198/2022 Stredná odborná škola Snina 37878247 GRIKAS s.r.o. 45349215 164,22 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0201/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 529,50 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0200/2022 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 12,99 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0199/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 39,99 € 27.04.2022 02.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0196/2022 pracovné odevy Stredná odborná škola Snina 37878247 Plišková Anna - Andrea 37002864 44,70 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0195/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Zuščák Jozef 37006631 128,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0193/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 80,84 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0192/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Pavlíková Marcela 34290591 140,54 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0191/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 286,16 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0194/2022 synchronizácia zmlúv Stredná odborná škola Snina 37878247 Asseco Solutions a.s. 00602311 179,26 € 22.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0190/2022 Erasmus-ubytovanie a strava Stredná odborná škola Snina 37878247 Agentura EDUCO s.r.o. 27225666 33 752,00 € 14.04.2022 22.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra