19/2022 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
39,79 € |
21.06.2022 |
22.06.2022 |
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0270/2022 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 422,70 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0280/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,00 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0283/2022 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0282/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0281/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0277/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,10 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0275/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
57,58 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0273/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
36,11 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0268/2022 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
382,55 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0274/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0269/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
286,72 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0279/2022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
273,83 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0278/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AG FOODS s.r.o. |
34144579 |
|
93,37 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0266/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0271/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0267/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
1 111,58 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0292/2022 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0272/2022 |
plyn VO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 684,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0265/2022 |
pretlakovanie odpadu |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
122,40 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |