0292/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 547,54 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0295/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
54,89 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0294/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
8,27 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0291/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
12,45 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0293/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,44 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
11/2021 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0297/2021 |
oprava dataprojektora |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
104,40 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0302/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
41,16 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0296/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,77 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0298/2021 |
reklama |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0304/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
35,28 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0326/2021 |
vodne,stočne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 261,00 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0325/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
612,22 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0320/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,04 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0324/2021 |
maliarsko-natieračské práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
2 502,90 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0323/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0322/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0321/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0319/2021 |
elektrina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
730,22 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0331/2021 |
PHM, PHM-A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
158,91 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |