0082/2021 |
prenájom |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JEZET, reklam.agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
336,00 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0079/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
120,93 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0078/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ERIMARK s.r.o. |
52450422 |
|
784,27 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0076/2021 |
odvysielanie štud. odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
28,80 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0077/2021 |
reklama študijných odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
76,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0071/2021 |
havarijné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
81,87 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0074/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0073/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0072/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,98 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0075/2021 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
382,40 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0069/2021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
55,15 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0070/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
217,09 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0086/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
72,90 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0089/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
46,33 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0090/2021 |
inter.vybavenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SCONTO nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
620,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0088/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0087/2021 |
poistenie majetku |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
511,13 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0094/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
392,76 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0092/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
67,55 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0091/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
84,01 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |