0159/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
429,26 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0160/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
74,40 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0162/2024 |
rozvoj.projekt |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
333,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,96 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0161/2024 |
rozvoj.projekt |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
RETURN SLOVAKIA, s.r.o. |
46663011 |
|
132,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0148/2024 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
589,88 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
16/2024 |
Individuálne cestovné poistenie č. 56898993 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
1,40 € |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
17/2024 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005687 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
19,52 € |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
09.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
18/2024 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 7109005688 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
42,08 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
19/2024 |
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku č. 71090045689 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
19,52 € |
12.04.2024 |
13.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0168/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0169/2024 |
posudok projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0170/2024 |
elektrina záloha |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 370,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0171/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0174/2024 |
SPIN 2.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0173/2024 |
šeky ŠI |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
11,40 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0163/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
77,90 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0164/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
296,11 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0167/2024 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
39,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0166/2024 |
vodné a stočné doplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
129,04 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |