0158/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
119,22 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0091/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
120,96 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0246/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,19 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0039/2024 |
LK služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MXM, spol. s.r.o. |
36444081 |
|
122,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0140/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
124,75 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0128/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
126,65 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0166/2024 |
vodné a stočné doplatok |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
129,04 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0161/2024 |
rozvoj.projekt |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
RETURN SLOVAKIA, s.r.o. |
46663011 |
|
132,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0172/2024 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36393222 |
|
135,29 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0152/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
138,06 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0030/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
138,35 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0075/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
142,05 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0126/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
142,13 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0171/2024 |
plyn MO |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0011/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
144,94 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0007/2024 |
poistenie havarijné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
145,03 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0144/2024 |
poistenie havarijné |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
145,03 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0025/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
145,80 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0217/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
147,55 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0109/2024 |
maliar.práce |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
151,60 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |