0055/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
57,70 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0069/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0121/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0194/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0240/2024 |
internet |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0110/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0001/2024 |
A členské |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Slovenská komora výcv.zariadení AŠ |
36068811 |
|
66,40 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0083/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
67,90 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0034/2024 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0160/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
74,40 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0143/2024 |
poistenie PZP |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
76,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0235/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
76,80 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0247/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
77,50 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0163/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
77,90 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0009/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
78,60 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0074/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
78,60 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0205/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
78,60 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0117/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
79,20 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0153/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
79,20 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0137/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
80,93 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |