Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0460/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 20,33 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0497/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.11.2021 24.11.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0551/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 09.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0622/2021 Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 31.12.2021 01.02.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0426/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 20,60 € 05.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0472/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 VAT Elektronic, Ostrava 28582543 20,97 € 28.10.2021 03.11.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0156/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 21,08 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0341/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 N-Terr s.r.o. 46808876 21,15 € 31.08.2021 08.09.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0433/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 21,74 € 12.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0065/2021 pevna linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0039/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 11.02.2021 02.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0154/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0277/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 13.07.2021 23.07.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0321/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 11.08.2021 26.08.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0364/2021 pevna linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 09.09.2021 21.09.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0108/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,84 € 09.04.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0209/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,84 € 10.06.2021 26.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0526/2021 školenie Ľoncová Stredná odborná škola Snina 37878247 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 30.11.2021 01.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0050/2021 PHM Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 22,26 € 28.02.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0068/2021 A služby Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »