Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0164/2022 maliarske práce Stredná odborná škola Snina 37878247 PLYNSTAV-Valko Jozef 34821937 609,00 € 06.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0169/2022 plyn VO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 684,00 € 06.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2022 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 06.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
11/2022 Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet " uzavretá podľa ust. §269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb Stredná odborná škola Snina 37878247 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 07.04.2022 08.04.2022 08.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
12/2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Stredná odborná škola Snina 37878247 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 07.04.2022 08.04.2022 08.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0171/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 176,56 € 07.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0170/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 206,31 € 07.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0023 Objednávame si u Vás pranie v cene 164,22 € - obliecky 69 ks - vankúš 69 ks - prestieradlo 68 ks - obrusy 8 ks Stredná odborná škola Snina 37878247 GRIKAS s.r.o. 45349215 0,00 € 08.04.2022 08.04.2022 Objednávka
OB/22/0027 Objednávame si u Vás stravu pre Ukrajincov 10 osôb dňa 9.-10.4.2022 v cene 90.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Cicko Dušan- Hratega 14292793 0,00 € 08.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0197/2022 Erasmus-ISIC Stredná odborná škola Snina 37878247 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 213,00 € 08.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0180/2022 ventil do kotolne Stredná odborná škola Snina 37878247 ROZVODMONT, s.r.o. 45403708 234,96 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0172/2022 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,04 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0173/2022 čistiace potreby Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 134,44 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0177/2022 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0176/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0175/2022 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0174/2022 SPIN 2.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 Asseco Solutions a.s. 00602311 387,14 € 12.04.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0179/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jarolínová Mariana - MEJK 46477721 25,92 € 12.04.2022 28.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0178/2022 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jarolínová Mariana - MEJK 46477721 149,04 € 12.04.2022 28.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0188/2022 servisné práce PC Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 303,00 € 13.04.2022 22.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »