Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0149/2021 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0144/2021 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0150/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 284,78 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0152/2021 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 58,86 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0151/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 101,75 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0156/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 21,08 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0155/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0154/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0153/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0157/2021 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,17 € 11.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0158/2021 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 15,96 € 12.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0159/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 256,13 € 12.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0029 Objednávame si u Vás maliarské práce v priestoroch školy v cene 396,6 € Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 0,00 € 12.05.2021 21.05.2021 Objednávka
0160/2021 vodne,stocne Stredná odborná škola Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 929,00 € 14.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0161/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 88,29 € 14.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0163/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 163,39 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0162/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 52,27 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0164/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 122,57 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0033 Objednávame si u Vás tovar v hodnote 210,- € : Ruaha s. 300 18,75 m/6,40 € RAMBO s. 200 10 m/5,50 € Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 0,00 € 20.05.2021 31.05.2021 Objednávka
10/2021 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá Stredná odborná škola Snina 37878247 Cenrtum vedecko-technických informácií SR 00151882 Iné 0,00 € 20.05.2021 11.06.2021 10.06.2021 Ing. Dominika Ľoncová účtovníčka Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »