OB/21/0010 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0069/2021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
55,15 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0070/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
217,09 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
9/2021 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
OB/21/0011 |
Objednávame si stropný držiak na projekt.teleso Conect IT P2 v cene 18,60 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AGEM Computers |
35692715 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0012 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu - kúpna zmluva v cene 615,94 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0015 |
Objednávame si u Vás v cene 392,76 €
- koberec Magnum 20 bm
- Wilstar 44 20 bm
- Profit 33 18 bm |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0018 |
Objednávame si u vás nábytok podľa výberu v cene 2 332.- €
- Kanc.Rea expres 1 2 ks x 513.-
- kontajner 5 ks x 99.-
- Skrinky S 30 3 ks x 86.-
S 20 3 ks x 67.-
67 3 ks x 59.-
- Stolička Is |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0013 |
Objednávame si TV držiak Meliconi 1 ks 72,90 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0079/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
120,93 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0078/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ERIMARK s.r.o. |
52450422 |
|
784,27 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0076/2021 |
odvysielanie štud. odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
28,80 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0077/2021 |
reklama študijných odborov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
76,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0071/2021 |
havarijné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
81,87 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0074/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0073/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0072/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
32,98 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0075/2021 |
malovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SAMAL Ľonc Jozef |
40116701 |
|
382,40 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0080/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AGEM Computers |
35692715 |
|
18,60 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0081/2021 |
sklad OTE a všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
615,94 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |