Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0052/2021 tonery Stredná odborná škola Snina 37878247 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 119,03 € 01.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0054/2021 mobil.telefon Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 47,90 € 03.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0061/2021 aktualizácia programu ŠJ Stredná odborná škola Snina 37878247 SOFT-GL s.r.o. 36182214 48,00 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0059/2021 za mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,00 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0062/2021 elektrina škola Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 950,70 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0058/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 13,76 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0060/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0057/2021 služby BOZP a PO Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 73,44 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0056/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 JANÁK, s.r.o. 36482501 10,08 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0055/2021 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0063/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 alza.sk 27082440 2 002,88 € 08.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0064/2021 plyn škola Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,59 € 09.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0007 Stredná odborná škola Snina 37878247 TV-SKV s.r.o. 36490750 0,00 € 15.03.2021 29.03.2021 Objednávka
0065/2021 pevna linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0066/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0067/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0068/2021 A služby Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 17.03.2021 19.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0006 Objednávame si maliarské práce učebne v cene 382,4 € Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 0,00 € 18.03.2021 29.03.2021 Objednávka
OB/21/0008 Objednávame si oznam v novinách " Ponuka študijných a učebných odborov" v cene 76.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 0,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Objednávka
OB/21/0009 Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu a príslušenstvo 52,75 m2 v cne 784,27 € Stredná odborná škola Snina 37878247 ERIMARK s.r.o. 52450422 0,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »