Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/24/0001 Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok VL-2 dielne 500 ks /viď príloha/ Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Slovenská pošta , a.s. 36631124 0,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Objednávka
OB/24/0007 Objednávame si u Vás vysokozdvižnú plošinu na výmenu svetiel Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 BELNET SNINA, s.r.o. 36496421 0,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Objednávka
0068/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 14.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0122/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0192/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0238/2024 pevná linka Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,39 € 14.05.2024 18.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0046/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 406,42 € 31.01.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0101/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 202,22 € 29.02.2024 14.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0165/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 302,45 € 31.03.2024 16.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0222/2024 PHM Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 402,16 € 30.04.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0053/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0080/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,00 € 19.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0102/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0171/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0227/2024 plyn MO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0052/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0081/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 19.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0113/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0185/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0225/2024 plyn VO Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »