Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0240/2024 internet Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 14.05.2024 18.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0175/2024 inzerát Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 33,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0098/2024 knihy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Martinus s.r.o. 45503249 105,75 € 26.02.2024 28.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0048/2024 LK - doprava Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 František Merga MOTOCENTRUM 47416408 418,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0061/2024 LK - ski pasy Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 BESNA s.r.o. 36453331 1 350,00 € 07.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0039/2024 LK služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MXM, spol. s.r.o. 36444081 122,80 € 31.01.2024 01.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0036/2024 LK služby Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 MXM, spol. s.r.o. 36444081 2 955,60 € 30.01.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0019/2024 Magma 1.Q Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Aricoma Systems s.r.o. 36393222 25,49 € 16.01.2024 25.01.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0172/2024 Magma 1.Q. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Aricoma Systems s.r.o. 36393222 135,29 € 05.04.2024 13.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0196/2024 Magma 2.Q. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 Aricoma Systems s.r.o. 36393222 25,49 € 15.04.2024 20.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0109/2024 maliar.práce Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 151,60 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0132/2024 maliar.práce Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 191,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0071/2024 mobil. hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 14.02.2024 22.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0049/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0108/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0123/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,20 € 11.03.2024 13.03.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0191/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,20 € 11.04.2024 19.04.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0214/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 33,06 € 30.04.2024 03.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0241/2024 mobil.hovory Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,68 € 14.05.2024 18.05.2024 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »