Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0370/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 016,87 € 09.08.2022 22.08.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0044/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 755,64 € 31.01.2022 24.02.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0105/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 503,34 € 11.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0162/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 827,13 € 31.03.2022 21.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0212/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 521,42 € 30.04.2022 20.05.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0551/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 669,58 € 10.11.2022 17.11.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0609/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 688,34 € 12.12.2022 21.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0656/2022 elektrina Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 647,37 € 31.12.2022 27.01.2023 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0420/2022 elektrina škola Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 163,18 € 12.09.2022 19.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0469/2022 elektrina škola Stredná odborná škola Snina 37878247 energie 2, a.s. 46113177 1 696,93 € 30.09.2022 17.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0505/2022 Erasmus poistenie Stredná odborná škola Snina 37878247 Luminosus, n.o. 35583436 245,93 € 24.10.2022 25.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0412/2022 Erasmus služby Stredná odborná škola Snina 37878247 AVIVA 6472199710 15 907,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0425/2022 Erasmus-doprava Stredná odborná škola Snina 37878247 CONECTING, s.r.o. 47566302 2 100,00 € 16.09.2022 19.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0197/2022 Erasmus-ISIC Stredná odborná škola Snina 37878247 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 213,00 € 08.04.2022 25.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0189/2022 Erasmus-ubytovanie Stredná odborná škola Snina 37878247 Agentura EDUCO s.r.o. 27225666 200,00 € 14.04.2022 22.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0190/2022 Erasmus-ubytovanie a strava Stredná odborná škola Snina 37878247 Agentura EDUCO s.r.o. 27225666 33 752,00 € 14.04.2022 22.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0597/2022 FG nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 TOMINO, Ing. Kirňaková 32374232 442,00 € 06.12.2022 29.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0529/2022 FG školenie Stredná odborná škola Snina 37878247 Hitrikoví Maria 00000001 600,00 € 28.10.2022 02.11.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0447/2022 FG tabuľa Stredná odborná škola Snina 37878247 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 175,58 € 27.09.2022 29.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0437/2022 FG tlačiareň Stredná odborná škola Snina 37878247 DATARD ELEKTROSPED a.s. 35765038 334,00 € 20.09.2022 22.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »