0205/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0268/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,68 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0270/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,32 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0320/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,04 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0305/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,20 € |
02.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0434/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
44,11 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0484/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,06 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0528/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0561/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
56,70 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0100/2021 |
nábytok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
2 332,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0137/2021 |
nabytok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
122,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0182/2021 |
nájom do 15.5. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0254/2021 |
najom do 15.6. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0181/2021 |
nájom do 30.4 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0180/2021 |
nájom doplatok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
31,43 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0128/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
68,15 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0125/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0385/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
78,24 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0384/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
73,56 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0383/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
78,46 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |