OB/21/0016 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na zapojenie myčky v cene 110.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcel Roháč - MARCELLO |
34820116 |
|
0,00 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0017 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce pri spustení myčky v cene 86,67 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
0,00 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0019 |
Objednávame si tovar v hodnote 51,90 €
- čistič okien Karcher Wv 50 49.-
- poštovné 2,90 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0018 |
Objednávame si u vás nábytok podľa výberu v cene 2 332.- €
- Kanc.Rea expres 1 2 ks x 513.-
- kontajner 5 ks x 99.-
- Skrinky S 30 3 ks x 86.-
S 20 3 ks x 67.-
67 3 ks x 59.-
- Stolička Is |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0114/2021 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,17 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0096/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,17 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0097/2021 |
elektrina škola |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
1 176,97 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0109/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0104/2021 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0112/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
57,19 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0099/2021 |
práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
86,67 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0110/2021 |
služby BOZP a PO, previerka OPP |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
525,78 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0103/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0098/2021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcel Roháč - MARCELLO |
34820116 |
|
110,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0095/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0111/2021 |
havar.poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0108/2021 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,84 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0107/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0106/2021 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0105/2021 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |