Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0077/2021 reklama študijných odborov Stredná odborná škola Snina 37878247 PRESS, Ing. Michal Fečík 37007262 76,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0071/2021 havarijné poistenie Stredná odborná škola Snina 37878247 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 81,87 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0074/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0073/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0072/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 32,98 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0075/2021 malovanie Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 382,40 € 23.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0069/2021 tlačivá Stredná odborná škola Snina 37878247 ŠEVT 31331131 55,15 € 19.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0070/2021 čistiace potreby Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 217,09 € 19.03.2021 29.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0006 Objednávame si maliarské práce učebne v cene 382,4 € Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 0,00 € 18.03.2021 29.03.2021 Objednávka
OB/21/0007 Stredná odborná škola Snina 37878247 TV-SKV s.r.o. 36490750 0,00 € 15.03.2021 29.03.2021 Objednávka
0086/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 okay Slovakia, spol. s.r.o. 35825979 72,90 € 29.03.2021 31.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0089/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 46,33 € 30.03.2021 31.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0090/2021 inter.vybavenie Stredná odborná škola Snina 37878247 SCONTO nábytok, s.r.o. 44731159 620,00 € 30.03.2021 31.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0088/2021 mobil Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 25,00 € 30.03.2021 31.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0087/2021 poistenie majetku Stredná odborná škola Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 511,13 € 30.03.2021 31.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0014 Objednávame si kreslá NOBIS 6 ks x 69.- € s dopravou v cene 620.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 SCONTO nábytok, s.r.o. 44731159 0,00 € 25.03.2021 31.03.2021 Objednávka
0094/2021 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 392,76 € 31.03.2021 07.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0092/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 67,55 € 31.03.2021 07.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0091/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 84,01 € 31.03.2021 07.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0015 Objednávame si u Vás v cene 392,76 € - koberec Magnum 20 bm - Wilstar 44 20 bm - Profit 33 18 bm Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 0,00 € 22.03.2021 07.04.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »