Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0585/2022 služby- vývoz odpadu Stredná odborná škola Snina 37878247 Verejnoprospešné služby s.r.o. 43904157 69,41 € 29.11.2022 02.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0627/2022 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 Verejnoprospešné služby s.r.o. 43904157 35,77 € 16.12.2022 22.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0041 Objednávame si u Vás maliarske práce v cene 875.- € - oprava izieb, skladov Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 0,00 € 19.08.2022 30.08.2022 Objednávka
0394/2022 malovanie Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 875,00 € 30.08.2022 31.08.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0458/2022 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 84,00 € 30.09.2022 03.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0044 Objednávame si u Vás v cene 84.- € - klávesnica Natec Nautilus 10 ks - bezdrôtová optická myš 10 ks Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 0,00 € 26.09.2022 03.10.2022 Objednávka
OB/22/0012 Objednávame si u Vás servis PC, ovládačov, diagnostiku v cene 216 € Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 0,00 € 01.03.2022 18.03.2022 Objednávka
0111/2022 Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 216,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0188/2022 servisné práce PC Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 303,00 € 13.04.2022 22.04.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0028 Objednávame si u Vás servisné práce 5 ks PC v cene 303.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 0,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0603/2022 nákup a servis Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 250,50 € 06.12.2022 20.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/22/0065 Na základe telefon-hovoru objednávame tovar v hodnote 178,50 € a servisné práce v cene 72.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP 40114431 0,00 € 30.11.2022 20.12.2022 Objednávka
OB/22/0062 Objednávame si u Vás 10 ks kalendár s reklamou školy v cene 102.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 ELINOR Makariv J. Ing. 40113485 0,00 € 29.11.2022 16.12.2022 Objednávka
0591/2022 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 ELINOR Makariv J. Ing. 40113485 102,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
21/2022 Zmluva o dielo č. 01/NRO/2021 uzatv. podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ Stredná odborná škola Snina 37878247 REKOS spo. s.r.o. 37878247 Stavebné práce, opravárenské práce 144 179,17 € 01.07.2022 07.07.2022 06.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
0293/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 219,00 € 22.06.2022 27.06.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0338/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 112,50 € 12.07.2022 27.07.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0391/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 316,90 € 25.08.2022 30.08.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0444/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 438,90 € 23.09.2022 27.09.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0494/2022 pranie Stredná odborná škola Snina 37878247 Materská škola Budovateľská 37873661 362,00 € 13.10.2022 18.10.2022 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »