OB/21/0075 |
Objednávame si u Vás autobus pre 22 osôb / 20 žiakov a 2 pedagog.dozor/
na 11.10.2021 Snina- Wroclaw - Snina
Galeria Italiana
ul. Wiezienna 21
50118 Wroclaw |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
0,00 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0453/2021 |
Erasmus-preprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
2 981,16 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
11/2021 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0263/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0416/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0546/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
9/2021 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0109/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0143/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
180,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0093 |
Objednávame si u Vás stropný hák na montážne hojdačky + reťazové súpravy v hodnote 61,71 s DPH |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Milan Čelko KUPSITO |
46838112 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0538/2021 |
sklad všeobecný |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Milan Čelko KUPSITO |
46838112 |
|
61,71 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0062 |
Objednávame si u Vás v cene 21,15 €
- LED žiarovky 5W 10 ks x 0,96
- " 9W 10 ks x 1,154 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0341/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
21,15 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0130/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,29 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0514/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RETURN SLOVAKIA, s.r.o. |
46663011 |
|
342,08 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0133/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
47,04 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0221/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
70,56 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0302/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
41,16 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0304/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
35,28 € |
21.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0330/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
117,60 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |