0089/2024 |
|
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
213,20 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0124/2024 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
198,90 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0198/2024 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
314,70 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0244/2024 |
pranie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
219,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/24/0003 |
Objednávame si u Vás kalibráciu kuchynských váh 7 ks v cene 477,60 € |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Matta J. - Pavlisko |
41579429 |
|
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0035/2024 |
služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Matta J. - Pavlisko |
41579429 |
|
477,60 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0005/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
605,44 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0042/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
857,43 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0094/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
888,09 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0155/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
213,69 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0156/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
927,58 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0211/2024 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
1 113,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0221/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
28,62 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0039/2024 |
LK služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MXM, spol. s.r.o. |
36444081 |
|
122,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0036/2024 |
LK služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
MXM, spol. s.r.o. |
36444081 |
|
2 955,60 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,96 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0233/2024 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
24,68 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0038/2024 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0049/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0108/2024 |
mobil.hovory |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |