Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0543/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 07.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0590/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 20.12.2021 21.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0043/2021 inter.služby Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 16.02.2021 02.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0060/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 05.03.2021 18.03.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0103/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 08.04.2021 20.04.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0148/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0173/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0197/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 03.06.2021 17.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0271/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0309/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 03.08.2021 26.08.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0354/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 03.09.2021 16.09.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0427/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0274/2021 Magma 3.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.07.2021 22.07.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0266/2021 Magma 2Q Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 30.07.2021 22.07.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
OB/21/0074 Implementácia prebehla v poriadku, súhlasíme s fakturáciou. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 0,00 € 12.10.2021 12.10.2021 Objednávka
0439/2021 Magma 3.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 13.10.2021 26.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0463/2021 Magma 4.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 25.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0456/2021 prepojenie systému Magma a Spin Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 2 360,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0586/2021 Magma 4.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 17.12.2021 20.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0016/2021 Magma 4.Q. Stredná odborná škola Snina 37878247 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 22.01.2021 08.02.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »