0219/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
75,54 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0206/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
65,97 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0017 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce pri spustení myčky v cene 86,67 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
0,00 € |
29.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0099/2021 |
práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
86,67 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0037 |
Objednávame si u Vás vodoinštalatérske práce v hodnote 166,82 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0199/2021 |
vodoinštalatérske práce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Habušta Pavol |
37007998 |
|
166,82 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0031 |
Objednávame si u Vás tovar v hodnote 539,64 € :
Fotokniha pevná,44 str. - 36 ks, cena za ks 14,99 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Happy FOTO, s.r.o. |
36335690 |
|
0,00 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
0169/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Happy FOTO, s.r.o. |
36335690 |
|
547,09 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0053 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pre 46 osôb dňa 30.6.2021. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Hotel BYSTRÁ NOTAX CONSULTING spol. s.r.o. |
36472166 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0402/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Hrečko Ján |
33843970 |
|
11,04 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0399/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0520/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0046/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0204/2021 |
sklad čistiace |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
64,51 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0003 |
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie-škola
v cene 994,85 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
0,00 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0045/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
994,85 € |
17.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0611/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
936,72 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0120 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro - škola v cene 936,72 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0053/2021 |
za vence |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Tovtik - CREDO |
35099551 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0091 |
Objednávame si u Vás Covid test ANTIGEN :
50ks x 4,95 € s DPH |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
0,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |