0141/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0142/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
100,90 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0143/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
166,96 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0144/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
889,99 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0145/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
358,92 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0146/2022 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
161,77 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0147/2022 |
nákup - sedacka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavol Hrubovský - Nábytok |
34975870 |
|
999,00 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0148/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
99,00 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0149/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
62,15 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0150/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
615,07 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0151/2022 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-87,67 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0152/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
INSPIO s.r.o. |
51869535 |
|
37,00 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0153/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
665,51 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0154/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TOMINO, Ing. Kirňaková |
32374232 |
|
47,85 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0155/2022 |
Magma 1.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AUTOCONT, s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0156/2022 |
najom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,84 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0157/2022 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
391,82 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0158/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
19,34 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0159/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
559,31 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0160/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |