Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0161/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 88,29 € 14.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0162/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 52,27 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0163/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 163,39 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0164/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 122,57 € 19.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0165/2021 maliarské práce Stredná odborná škola Snina 37878247 SAMAL Ľonc Jozef 40116701 396,60 € 21.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0166/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 84,96 € 21.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0167/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Marcela Pavlíková 34290591 175,33 € 21.05.2021 25.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0168/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 MOUNFILD SK s.r.o. 36377147 28,20 € 24.05.2021 27.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0169/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Happy FOTO, s.r.o. 36335690 547,09 € 24.05.2021 26.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0170/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský 34975870 35,00 € 26.05.2021 27.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0171/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 106,90 € 26.05.2021 27.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0172/2021 A -tlačivá Stredná odborná škola Snina 37878247 Buday Andrej Ing. - SABIA 10740741 14,00 € 26.05.2021 28.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0173/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0174/2021 nájom rohoží Stredná odborná škola Snina 37878247 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,13 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0175/2021 sklad čistiace Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 224,18 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0176/2021 sklad všeobecný Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 210,00 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0177/2021 poistenie A Stredná odborná škola Snina 37878247 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 68,38 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0178/2021 havarijne poistenie A Stredná odborná škola Snina 37878247 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 81,87 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0179/2021 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 Slovenská pošta , a.s. 36631124 13,67 € 28.05.2021 31.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0180/2021 nájom doplatok Stredná odborná škola Snina 37878247 MESSER Tatragas, s.r.o. 685852 31,43 € 31.05.2021 02.06.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »