Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0141/2021 plyn Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 828,68 € 30.04.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0142/2021 PHM Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 127,66 € 30.04.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0143/2021 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 CUBS plus, s.r.o. 46943404 180,00 € 03.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0144/2021 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0145/2021 autoškola služby Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 06.05.2021 17.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0146/2021 Nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Zuščák Jozef 37006631 174,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0147/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 6,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0148/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 ATRIS, spol. s.r.o. 17079241 12,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0149/2021 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 06.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0150/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 Cimbák Pavol 10674390 284,78 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0151/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 101,75 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0152/2021 služby Stredná odborná škola Snina 37878247 DXa s.r.o. 36455181 58,86 € 07.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0153/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0154/2021 pevná linka Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,83 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0155/2021 internet Stredná odborná škola Snina 37878247 T-Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0156/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 21,08 € 10.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0157/2021 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,17 € 11.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0158/2021 nakup Stredná odborná škola Snina 37878247 MIRON-EX, Miroslav Maciboba 34291890 15,96 € 12.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0159/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 256,13 € 12.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0160/2021 vodne,stocne Stredná odborná škola Snina 37878247 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 929,00 € 14.05.2021 19.05.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »